為防范業務風險,合規審慎開展業務,近日,鴻業擔保公司風險管理部、內審合規部組織人員按照相關制度規定,對2023年和2024年上半年擔保業務資料進行復核檢查,重點檢查了反擔保措施落實情況和保后管理情況。對在檢查過程中發現的問題,及時與業務部門進行了溝通、整改,并對今后擔保業務辦理反擔保措施和保后管理進行了規范:一是簽訂相關合同時須認真審核,完善合同內容等;二是落實的反擔保措施與評審決議必須一致;三是保后管理工作要及時到位,堅決防控業務風險發生;四是為提高公司業務經辦人員的專業能力和廉潔自律意識,在業務辦理完成后,內審合規部將對公司客戶開展回訪工作。